送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-09 10:32

你好,扣缴了就没有余额的

招力 追问

2017-11-09 10:37

但是因为一直没开发票,所以我不需要太多费用.所以每次扣款时,直接借:其他应付款-法人  贷:银行存款   二个员工的社保一直都是法人直接账在公账里的.

邹刚得老师 解答

2017-11-09 10:39

你好,扣款这话了就没有余额的

招力 追问

2017-11-09 10:40

我扣缴时直接冲的其他应付款--法人.那我现在如何平这个账呢?

邹刚得老师 解答

2017-11-09 10:41

你好,你之前需要做一笔计提的计入借方就是了

招力 追问

2017-11-09 10:45

@邹老师:那之前全在这个余额时,现在全计提在借:其他应付款-个人等社保  贷:什么?

邹刚得老师 解答

2017-11-09 10:48

你好,管理费用等科目

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相关问题讨论
你好,这个不需要,挂着也行
2020-01-03 11:53:50
一、直接改成“其他应收款——应收个人社保”这个科目进行核算,这个是其他应收款进行核算 ,不是其他应付款科目核算
2020-02-18 19:14:24
不对,你单位缴纳之后没有余额
2019-08-09 15:10:02
你好,需要重分类计入其他应收款
2019-07-18 16:38:37
你好,证明你们多扣了员工社保费
2016-12-07 16:28:50
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