老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

销售材料,分录:1.借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)2.结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品(结转成本是否按照进价结转?)
答: 结转成本是否按照进价结转?----取决于您公司的存货发出计价方式,比如月末一次加权平均法,还有要看您公司是一般纳税人还是小规模纳税人,如果是小规模纳税人的话,是价税合计的数字。
#提问老师:购买混泥土时:借:合同履约成本-工程物资-商品砼借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应付账款领用时,借:在建工程-商品砼贷:合同履约成本-工程物资-商品砼我的问题是:结转成本时,借:主营业务成本贷:合同履约成本那不是合同履约成本同时两次出现在贷方吗?我错在哪里了呢?
答: 同学您好,您是施工方的话,不能计入在建工程的,这个分录是多余的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!19年6月暂诂入库: 借 库存商品 87000 贷 应付账款-暂诂款 8700019年6月结转成本 借主营业务成本 87000 贷:库存商品 8700019年10月收到此进项专票20年3月勾选认证此专票20年3月做冲减暂诂 借:库存商品 -87000 贷 应付账款-暂诂款 -8700020年3月录入正常分录 借 库存商品 -87000 应交税费-应交增值税-进项税 13000 贷:应付账款 100000这样可以吗?
答: 您好,正常分录库存商品87000,应该是您打错了吧。 那就没问题的。










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