老师上月进入库存商品一批未收到发票,但是销售出去了做了如下分录:借:库存商品:1000 贷:应付账款-暂估款 1000 结转成本时 借:主营业务成本:1000 贷:库存商品 1000 如果本月收到发票做了借:库存商品:-1000 贷:应付账款-暂估款 -1000 按实际金额记账借:库存商品:1000 应交税费-应交增值税-进项税:200 贷:应付账款:1200 那当时上月的成本少了,接下来还需要做什么分录
老迟到的钻石
于2018-08-31 10:37 发布 684次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-31 10:38
你好,可以将差额部分直接做主营业务成本
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我们是一般纳税人
2019-03-25 16:51:56

好的,谢谢老师啦!
2021-09-16 06:56:22

你好,这个应是先计入库存商品的,等出售时再结转成本。
2020-06-14 15:44:22

您好,正常分录库存商品87000,应该是您打错了吧。
那就没问题的。
2020-05-17 19:03:38

结转损益就按照你做的数据来结转
2019-12-19 12:07:43
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老迟到的钻石 追问
2018-08-31 11:13
徐阿富老师 解答
2018-08-31 11:15