送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-06 23:53

第二行填写9万,第三行填写26万,
然后第一行填写35万
减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额

努力的小猫 追问

2023-03-06 23:58

老师,我做账的时候怎么写分录呀!

郭老师 解答

2023-03-07 00:03

借银行
贷主营业务收入1万,
借银行房款
贷主营业务收入25万,
应交税费,应交增值税,
借银行存款,
贷主营业务收入9万,
应交税费、应交增值税,

借营业外支出1万*1%
贷应交税费、应交增值税
借应交税费应交增值税贷银行存款。

努力的小猫 追问

2023-03-07 00:12

老师,因为已经超出30万,都不用做普票享受政策的分录了是吗?
借:应收税费  2500
贷:营业外收入2500
这个就不做了是吗

郭老师 解答

2023-03-07 03:32

你好对的
是这么做的

努力的小猫 追问

2023-03-07 06:52

是已经超出30万就不用做了对吗?还是需要做?

郭老师 解答

2023-03-07 07:31

是的
不做
不需要做了

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第二行填写9万,第三行填写26万, 然后第一行填写35万 减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额
2023-03-06 23:53:22
借银行存款或是应收账款, 贷主营业务收入1.98万, 应交税费,应交增值税0.02万, 借银行存款10万。 贷,主营业务收入9.71万, 应交税费,应交增值税0.29万, 借主营业务成本贷,银行存款2万 企业应交税费,应交增值税 贷营业外收入0.02万。
2024-04-11 19:35:30
第一行和第三行填写10万。 12行填写25万, 然后主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写10万乘以2%, 减免明细表最后一行选择免税性质,第一列第三列填写25万,最后一列25万乘以3%。
2024-04-07 21:02:03
学员,你好。根据你的描述,你的开票情况属于小规模纳税人。小规模纳税人的增值税税率是3%,但是如果你选择的是按1%的预征率征收,那么你只需要按照你的营业额的1%交税,也就是你说的普票部分的680元。至于专票部分,你需要按照3%的税率交税,也就是你说的3000元。至于你问的普票是否免交增值税,这个需要看你的具体情况,如果你的年销售额没有超过60万元,并且你选择的是按1%的预征率征收,那么你的普票部分是可以免交增值税的。
2023-07-18 09:56:49
你好;   你季度不超过30万普票的; 你做  借银行存款 或者应收账款 贷主营业务收入; 应交税费=-应交增值税;   季末  转:借 应交税费=-应交增值税;   贷营业外收入   
2023-05-08 16:33:07
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