请问老师,我在1月份收到一张专票,这张专票进项我已抵扣,今天对方发现数量和单价开错了,我开了红字发票信息表,对方开了负数发票,然后又重新开了一张增值税专票,我要怎么进行账务处理,新开的专票我要怎么做账

务实的月光
于2023-03-06 17:18 发布 418次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-06 17:24
你首先要确定是否需要对1月份收到的专票进行进项弥补抵扣,如果需要的话,你可以在新开的专票上补充进项抵扣的数额,然后将这张新开的专票凭证录入账务系统,如果不需要扣除进项抵扣的话,则新开的专票可以用来进行正常的收入核算。
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你首先要确定是否需要对1月份收到的专票进行进项弥补抵扣,如果需要的话,你可以在新开的专票上补充进项抵扣的数额,然后将这张新开的专票凭证录入账务系统,如果不需要扣除进项抵扣的话,则新开的专票可以用来进行正常的收入核算。
2023-03-06 17:24:30
根据税收管理的相关规定,在收到新的增值税专票时,要先进行与旧发票的一对一核销,将之前已经使用的正数发票作废,而新的发票可以重新进行抵扣,由此可以避免税款的重复缴纳。拓展知识例如,企业要尽量核对清楚发票所记载的数字,准确无误,否则将会产生开票错误,需要进行重新开票处理,影响企业记账和入账,会给企业造成不必要的损失。
2023-03-06 17:25:50
这个是货物的发票吗
你认证的分录呢
2019-07-26 17:36:39
你好,红冲,做之前的相同会计分录,金额全部红字。
然后按正确的发票查询做账。
次月申报增值税时在附表二填进项税额转出
2018-12-04 09:59:44
上月抵扣了多少多少,就做多少进项税做出,用红字发票入账处理。
2018-04-03 10:34:12
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