送心意

王利老师

职称中级会计师

2016-01-25 10:30

老师做一张新 凭证怎么做啊     还有如果全附到上月那张凭证下面的话    这个月还要把开出的发票等在软件上面的吗

如意的爆米花 追问

2016-01-25 10:48

做完之后把两张凭证放在一起的吗

如意的爆米花 追问

2016-01-25 10:55

谢谢老师

如意的爆米花 追问

2016-01-25 10:57

老师   还有一个问题    那外账里面的往来账   像应收应付账款等怎么确定期初数啊    怎么去核对啊

如意的爆米花 追问

2016-01-25 12:32

老师   您能说明一下具体怎么操作的吗?怎么样查到最初数据,也就是通过什么查?然后怎么分开啊?谢谢老师详细讲解的哦

如意的爆米花 追问

2016-01-25 13:31

老师最初的原始数据在哪里找啊?具体指什么啊

王利老师 解答

2016-01-25 10:25

这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面

王利老师 解答

2016-01-25 10:46

如果用软件最好正的发票做一个凭证,负的发票做一个凭证

王利老师 解答

2016-01-25 10:52

做完之后把两张凭证放在一起的吗,可以的

王利老师 解答

2016-01-25 10:56

你好,不用客气,应该的

王利老师 解答

2016-01-25 11:14

你好,这些只能查到最初数据后分开

王利老师 解答

2016-01-25 13:30

就是找出最初的原始数据

王利老师 解答

2016-01-26 09:58

翻之前的凭证,一一分开,是个费时费利的事情

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这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面
2016-01-25 10:25:21
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
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2023-04-21 18:55:54
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-01-14 08:41:16
你好,建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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