老师 我这个月开了一张红字专票 ,是冲的上个月的 然后这个月又重新开了一张正确的发票给对方,上个月的那张发票我已经做账并报税了的 请问这个月我怎么做账务处理啊

如意的爆米花
于2016-01-25 10:19 发布 1212次浏览
- 送心意
王利老师
职称: 中级会计师
2016-01-25 10:30
老师做一张新 凭证怎么做啊 还有如果全附到上月那张凭证下面的话 这个月还要把开出的发票等在软件上面的吗
相关问题讨论
这个月一正一负冲掉了,不用报税,可以做一张新凭证,也可以全附到上月那张凭证下面
2016-01-25 10:25:21
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
同学您好,之前的账是怎样做的
2023-04-21 18:55:54
您好,什么发票,金额大吗
2019-03-01 20:46:22
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
2020-06-18 09:39:19
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