送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-22 14:15

你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。

搞怪的中心 追问

2022-03-22 14:38

但是报销款我也付的是2317元

郭老师 解答

2022-03-22 14:39

你好,没有发票,正常报销就可以的,2317就行。

郭老师 解答

2022-03-22 14:39

可以的,这种是允许的。

搞怪的中心 追问

2022-03-22 14:47

我意思是会计分录怎么做呢

搞怪的中心 追问

2022-03-22 14:48

因为他还差我450元的发票  所以我不知道如何做会计分录

郭老师 解答

2022-03-22 14:50

如果是办公费的,借管理费用,办公费贷,其他应付款,2317

借其他应付款2317,贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
借:主营业务收入 贷:主营业务收入
2022-04-14 23:55:02
你好,之前转出是怎样处理的
2019-03-27 11:05:21
你好!算是加工,其实你这个不算是建筑服务,除非你还给人去装
2022-03-25 09:10:19
和实际差了一个月,做到八月份就可以的
2019-08-19 10:52:30
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