9月支付的费用,发票10月才到,9月应该做成预付款吧?但9月已经做成费用了,本月怎么处理呢?
陈洋
于2017-11-06 11:03 发布 1495次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-06 11:04
你好,冲销作费用的分录
借;预付账款 贷;管理费用等科目
相关问题讨论

你好,冲销作费用的分录
借;预付账款 贷;管理费用等科目
2017-11-06 11:04:51

您好!11月是预付。拿到发票再做费用。
2016-12-05 11:31:38

你好,如果严格按照会计准则的规定,要先挂预付,等到付进度款时候再做费用支出。但是从实际操作角度看直接在取得发票时候入账更方便些,看自己的需求。
2020-07-20 16:26:37

可以
2017-05-13 08:34:54

实际消费的时候,用消费的小票转到成本或者费用里。
2022-08-29 16:55:19
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陈洋 追问
2017-11-06 11:11
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2017-11-06 11:12