老师,我们有劳务工,劳务公司先的税收编码是人力资 问
你好,劳务派遣是对的 答
老师,去哪开农产品的发票,怎么操作? 问
你是要自己开收购发票还是? 答
您好,代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因: 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报; 规则:年报一旦报完 / 更正完,就不允许再修改当年的季度申报表(含四季度) 现在正确做法(不折腾、合规) 23 年四季度季报不动了,系统已经锁死,线上改不了。 23 年财务报表(年报)按更正后正确数为准,已经在 10 月更正过,没问题。 24 年一季度期初未分配利润,按更正后 23 年年报的年末数填,不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平:季报是预缴数据,年报是最终数据,允许存在差异;税务真问起来,写个简单说明:2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益,导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了;24 年一季度期初按更正后年报填;差异正常,写说明即可。 答
老师说请问一下离职补偿金怎么报个税呀 问
同学,你好 登录扣缴端后,点击左侧“综合所得”,在“收入及减除填写”界面选择“解除劳动合同一次性补偿金”进入填写页面; 答
个人给公司打款,开了公司发票(财务前期不知道,开完 问
业务真实、个人代公司付款:不用红冲,补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头:当月纸质票作废,专票 / 电子票直接红冲重开 答


老师,10号我们已经发过工资了,但是昨天交社保,基数上调了,应该怎么做社保分录啊 老师,我们管理费用精确到每个部门。
答: 我们应该在财务系统中建立一条新的分录,用于社保支出。在此之前,首先确定每个部门应交社保的具体数目,然后在财务系统中将这些数目记录下来,然后将支出申报给社保管理机构,最后再分类核算,以确保支出的准确性和完整性。
老师,10号我们已经发过工资了,但是昨天交社保,基数上调了,应该怎么做社保分录啊 老师,我们管理费用精确到每个部门。
答: 你好 ; 借管理费用 -社保 ; 销售费用-社保贷应付职工薪酬- 社保; 缴纳 ;借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,10号我们已经发过工资了,但是昨天交社保,基数上调了,应该怎么做社保分录啊
答: 你好 ; 基数上调了。注意看单位和个人部分是否都有缴纳; 做账:借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保 ; 缴纳:借 应付职工薪酬-社保 ; 其他应收款-个人社保贷银行存款
老师我们有个员工已经离职了她的社保挂在我们公司 交12月社保做账是和其他员工一样进的管理费用 后她把社保的钱转到法人卡上了 这个应该怎么做账啊
老师,我们单位有个人的社保挂靠到我们公司,就是我们公司先给他交了社保,然后他再给我们公司交这部分。。每个月计提的职工社保都已经把这部分算进去了。如果收到他给的钱,应该具体怎么做账
我们有员工没上班,但要帮他交社保,怎么做这个账?社保的时候已经都做计提了,但是吧他一天班都没上,我们公司全额交的,等上班了要让他交自己部分或者从工资里扣的?
老师,你好!工资在计提时已经计入管理费用-工资(应发的金额),个人部分社保金额也扣除了员工的,但中途因员工离职,实发给员工的工资是扣除了社保的,这笔扣除了个人的社保费应该怎么做账的,分录怎么写





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