送心意

森林老师

职称中级会计师

2022-01-06 16:17

同学,你好,你要是交社保按正
其他应收款-个人社保
常员工对待的,这个钱转到法人卡里,可以不用做账,如果这个钱你要在账上体现收回来的话,才要做账
借应付职工薪酬-单位社保其他应收款-挂的这个人的社保
贷银行存款
收到钱借银行,贷其他应收款-挂的这个人的社保

清脆的花瓣 追问

2022-01-06 16:34

做的是内账   这个应该怎么体现啊

森林老师 解答

2022-01-06 16:38

你要是做了费用,这个钱就该你们公司,如果让法人把钱交回来,就冲你的费用

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你好,都是损益类科目,没法调账的了,除非直接更正去年的原始凭证
2023-12-12 09:49:08
你好是的,是这么做的。
2021-02-04 10:13:03
你好,9月做支付分录就可以,不需要结转
2020-12-28 11:27:07
同学你好,可以计入的;
2020-10-12 13:47:35
单位负担的管理费用-社保
2019-05-23 08:59:06
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