收到挂靠方的管理费,怎么写分录呀,还有就是给挂靠方结算时,怎么写分录?

火星上的帆布鞋
于2023-03-06 12:14 发布 905次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-06 12:20
收到挂靠方的管理费:应付账款应收减少(借),管理费收入增加(贷);给挂靠方结算时:应付账款应付增加(借),现金减少(贷)。
拓展知识:分录的原则是先借后贷,管理费收入必须在同一期内确认,而给挂靠方结算时,应付账款应付增加,现金减少,可能会有一定的延期现金流收付。
相关问题讨论
借银行存款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。
挂靠你们是以弄内部承包的,还是什么形式?
2022-05-24 17:07:52
收到挂靠方的管理费:应付账款应收减少(借),管理费收入增加(贷);给挂靠方结算时:应付账款应付增加(借),现金减少(贷)。
拓展知识:分录的原则是先借后贷,管理费收入必须在同一期内确认,而给挂靠方结算时,应付账款应付增加,现金减少,可能会有一定的延期现金流收付。
2023-03-06 12:20:50
学员朋友您好,借:银行存款,贷:主营业务收入/应收账款等等。
2023-10-10 21:30:05
同学你好
这个不是从收入里扣吗
2023-12-22 11:23:58
你好; 你是做的 挂靠建筑企业这个分录 ; 你们公司是被挂靠单位嘛
2023-03-07 10:57:52
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