送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-03-05 13:03

您好!很高兴为您解答,请稍后~

廖君老师 解答

2023-03-05 13:10

您好!外购2000件这里可能有问题,就200职工,我按200算哈。借 制造费用-福利  170*200*1.13  管理费用-福利  30*200*1.13   贷:应付职工薪酬   200*200*1.13   借:应付职工薪酬   200*200*1.13   贷:应付账款  200*200*1.13

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您好!很高兴为您解答,请稍后~
2023-03-05 13:03:30
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
您好,直接价税合计计入成本或费用
2024-08-11 15:21:25
您好,借应收账款113000,贷主营业务收入100000,应交税费-应交增值税13000,借主营业务成本57200,贷银行存款1200,应付职工薪酬56000。
2022-12-25 15:17:22
你好 (1)从北方公司购入甲材料,对方开具的增值税专用发票载明:数量2000千克,单价2.00元,价款4000元,增值税税额520元,价税款合计4520元。已用银行存款支付。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)根据合同规定,用银行存款6780 元向东方公司预付购买乙材料价税款。 借:预付账款,贷:银行存款 (3)向东方公司预付款的乙材料到货,对方开具的增值税专用发票载明:数售6000千克,单价1.00元,价款6000元,增值税税额780元,价税款合计6780元 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-12-08 15:48:49
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