送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-12-25 15:17

您好,借应收账款113000,贷主营业务收入100000,应交税费-应交增值税13000,借主营业务成本57200,贷银行存款1200,应付职工薪酬56000。

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相关问题讨论
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
您好,借应收账款113000,贷主营业务收入100000,应交税费-应交增值税13000,借主营业务成本57200,贷银行存款1200,应付职工薪酬56000。
2022-12-25 15:17:22
您好 借 应收帐款23400 贷 主营业务收入20000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额3400
2023-05-15 09:31:36
1.预付款阶段:借:预付账款 113万贷:银行存款 113万 2.到货阶段:借:原材料 A材料 100万应交税费-应交增值税-进项税额 13万贷:预付账款 113万 3.补付款阶段:借:预付账款 3万贷:银行存款 3万 4.收到发票阶段:借:应交税费-应交增值税-进项税额 13万贷:预付账款 13万借:原材料 A材料 -3万贷:预付账款 -3万
2023-10-08 14:48:15
您好,那这样的话,你们就直接做收入就可以了,只不过借方的应收账款抵消之前的货款
2023-08-04 15:21:04
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精选问题
  • 审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费,

    老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出

  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

  • 老师,老板付成本拿不到发票,要以做无票支出吗?

    老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程

  • 辛苦图片这个老师说下谢谢

    老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗,这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗

  • 社保个人部分由公司承担,会计怎么做账务处理?

    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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