老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

我想问下我这边跟供应商对完账目后,需要做什么凭证给财务,然后财务才会给供应商转款呢
答: 财务给供应商转款前,需要准备的凭证包括以下几种: 1. 付款申请单:对付款的明细进行说明和汇总,是给供应商付款的重要依据。 2. 发票:全部发票需填写完整,并经过财务人员核对无误后,方可给供应商转款。 3. 采购合同:采购合同中应记录商品质量、交货日期、付款条件、担保条款等内容,以及供应商的供货能力和信誉背景等信息等,为供应商付款提供参考资料。 案例:假设公司 XXX 需要向供应商 YYY 付款,公司XXX 需要提交合同、发票、付款申请单等 凭证给财务科,财务科在核查凭证无误后完成付款给供应商 YYY。
老师你好,就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单,对好之后供应商再开票过来寄给公司财务,然后财务再付款,这个付款的跟进应该是财务跟进的吗?
答: 没问题,你可以再仔细说明一番,就是跟供应商跟财务对账半月结月结的账单,对好之后供应商再开票过来寄给公司财务,然后财务再付款,对此结算流程来说,应该是要由财务负责跟进。另外,一般财务会把付款流程交由某个专人来负责。这个专人负责着付款的过程控制,付款的前期准备工作,和核查付款的准确性,还有从付款到到账的整个过程的跟踪工作,所以一般财务部门会把这个付款的跟进工作交给一位专人来负责。同时,记录好每一笔付款的详情,并且定期上报有关部门。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我是费用会计,我负责的都是给供应商先付款的后提供服务的用的预付科目,,后开发票,不欠供应商钱的,平时知道是采购会计跟供应商对账的,不了解这块呢,我也要跟供应商对账嘛??对什么呢。不太明白,请老师解答
答: 你好,你查看预付账款余额看是否跟供应商欠票金额一致
对供应商的罚款扣款怎么做账?比如供应商货款11300元,质量罚款1300元,实付款10000元,我公司这1300元没开票给供应商,供应商给我们开票10000元,财务怎样做财务处理?
财务部收到材料的入库单,如果暂时不能给供应商支付货款,需要给供应商 提供一个什么凭证,以便供应商以后找公司结算,指正规的公司。
我司是做进口农产品的,跟供应商是合作关系,就是供应商将货物给我,然后我来销售,销售完成以后,我要把货物的利润分成给供应商。这部分分成我要怎么做账务处理





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