已经申请了清算报备,法人的其他应付款转营业外收 问
同学你好,完全可以的 答
公司购入1075元的钢管用于桥下的护栏使用,请问计 问
您好,公司是生产类的企业吗? 答
老师 请问下公司是做冻库的,内账会计,主要做什么? 问
您好,这个一般做进货,出货,还有产生的费用,成本,这种你做个表就可以 答
老师,下午好!一般纳税人企业收到海关代理发来的信 问
是的,那个退税要做进项转出, 答
过节费要并入工资申报个税吗 问
对的 需要合并的工资一块算个税 答

老师我们是销售方,来给买方的折扣发票,会计分录怎么写呢
答: 会计分录的写法如下: 1. 将买方应收账款减少:应收账款xx-折扣发票xx; 2. 将销售折扣减少:销售折扣xx-折扣发票xx; 3. 将库存商品减少:库存商品xx-折扣发票xx; 4. 将应付账款增加:应付账款xx+折扣发票xx; 5. 将销售收入增加:销售收入xx+折扣发票xx。 拓展知识:折扣发票是针对于在销售方向买方出售商品或者服务时,买方接受了折扣后支付的发票,它是一种特殊的发票,既反映了买方支付的金额,也反映销售方的折扣金额。
老师,您好,我想问一下购买方的进项税转出会计分录怎么做呀,是因为销售方发生销售折让给我们开了销项负数专票,然后之前那份发票我们已经认证抵扣了
答: 借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司是做销售的,我们收到了就是对方供应商给的那个折扣发票就是开了一张负数发票给我们折让的是商品就是不退钱给我们,但是折扣价呢,就是会给的商品就是这样的那个分会计分录我该怎么做。 我公司收到供应商开出的负数发票,用商品做折让,请问你收到这样的发票会计分录该怎么做?
答: 借:库存商品 负数 应交税费-增值税 负数 贷:应付账款 负数





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