送心意

家权老师

职称税务师

2023-11-29 14:42

借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

kingzi 追问

2023-11-29 14:43

然后下一步还需要做什么吗

家权老师 解答

2023-11-29 14:46

收到红字发票就是这样做就完事,申报表附表2进项转出

kingzi 追问

2023-11-29 14:57

其中有一张专票在去年已经抵扣,今年10月份发生销售折让,销售方给我们开了原发票一半金额的销项负数专票,那么现在这笔分录要怎么做呢

家权老师 解答

2023-11-29 15:01

借:利润分配-未分配利润 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

kingzi 追问

2023-11-29 15:25

明白了,感谢!

家权老师 解答

2023-11-29 15:26

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

上传图片  
相关问题讨论
您好,是同一笔的分次吗
2023-08-27 20:48:31
你好 没有专门这个的课程 
2022-03-18 13:02:08
您好 大意就是购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其已抵扣的进项税额应该转出来不予抵扣。
2020-05-30 22:21:04
你好,就是认证的进项税额不能抵扣,需要转出来
2019-09-26 23:17:33
你问下税务局能修改不 自己转不回来,进项转出没法填写负数
2019-07-15 16:54:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...