送心意

家权老师

职称税务师

2023-11-29 14:42

借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

kingzi 追问

2023-11-29 14:43

然后下一步还需要做什么吗

家权老师 解答

2023-11-29 14:46

收到红字发票就是这样做就完事,申报表附表2进项转出

kingzi 追问

2023-11-29 14:57

其中有一张专票在去年已经抵扣,今年10月份发生销售折让,销售方给我们开了原发票一半金额的销项负数专票,那么现在这笔分录要怎么做呢

家权老师 解答

2023-11-29 15:01

借:利润分配-未分配利润 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

kingzi 追问

2023-11-29 15:25

明白了,感谢!

家权老师 解答

2023-11-29 15:26

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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