我们公司在银行做贷款的棚改项目,其中分自筹的部分项目资本金2亿,贷款3.7亿,本着我们公司是没钱的,现在财政把这自筹的部分2亿项目资本金拨到了我们公司,又要求我们付到规定的棚改指挥部去,这样一来一去,我收到钱及支付出去分别应该做什么科目呢?

菲童牛宝
于2017-11-03 16:36 发布 1675次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-11-03 16:52
借:银行存款,贷:其他应收款——某某财政局;借:其他应收款——某某项目指挥部,贷:钱行存款
相关问题讨论
借:银行存款,贷:其他应收款——某某财政局;借:其他应收款——某某项目指挥部,贷:钱行存款
2017-11-03 16:52:44
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你可以按你上面的分录进行自筹部分的确认,这个没问题
2019-08-15 19:43:58
计入开发成本处理,棚户区改造有税收优惠政策,可以网上查询;还款的钱及利息做营业外收入
2017-10-25 20:11:39
您好,收到国家项目资金的话,按如下操作。公司公户转入储备林专户上的,借:银行存款-储备林专户,贷:银行存款。
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2017-11-08 14:18:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



李爱文老师 解答
2017-11-03 17:01
李爱文老师 解答
2017-11-03 17:04
李爱文老师 解答
2017-11-03 17:05
李爱文老师 解答
2017-11-03 17:37
李爱文老师 解答
2017-11-03 17:38