送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-11-05 15:38

您好,请参考我公司的做法,谢谢。验收时提供专项审计报告,及相关资料,申请项目主管部门验收处理。 
收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。

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您好,请参考我公司的做法,谢谢。验收时提供专项审计报告,及相关资料,申请项目主管部门验收处理。 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
2017-11-05 15:38:45
计入相应的科目里,该入固定资产就入固定资产,是费用类的就入费用科目
2019-09-27 11:44:46
你好!你是用做什么了。就是说拿去做什么用了?买了货物还是什么?另外,这个8万是银行支付的吗
2019-09-27 12:04:08
你好,借:固定资产等科目,贷:银行存款 
2021-04-19 19:22:17
我单位动迁,政府给予土地房屋补偿2900万,作为专项应付款入账,搬迁及固定资产清理抵销专项应付款400万,乘余专项应付款用于购置土地,建厂房,这一部分专项应付款应如何作会计处理。
2015-11-09 15:53:26
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