董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

公司办公楼购买的时候暂估成本入账,后来开具发票不含税成本比暂估多80元,我可以直接将这部分差额直接入管理费用-办公费吗?
答: 公司办公楼购买时,可以将暂估的成本入账。当后来开具发票,不含税成本比暂估多80元时,这部分差额可以直接入管理费用-办公费。但是建议在入账之前要事先充分核实发票内容,在开具发票时应该明确不含税价格,以免造成损失。除了购买办公楼,还可以对公司的办公环境进行改善,包括硬件设备,办公用品以及软件等,以提升员工工作效率。
我租来的这办公室转租出去了。那我之前每个月都暂估摊销这个办公室的房租费,都是计入到管理费用里的,我这个月就是从管理费用转到其他业务成本里,然后又结转到本年利润。 我以后的时候,也还是这么做吗?先到管理费用?还是可以直接计入到 借:其他业务成本,贷:预付账款-暂估摊销
答: 你好同学,您可以直接寄到其他业务成本里就可以了,不需要通过管理费用的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,建筑公司购进的材料发票,发票还没开,做账,先暂估入账,是按不含税价暂估入账?那如果我只是先暂时暂估一个金额,然后等到发票来了的时候,不含税金额和我暂估的有差额,后面怎么办呢
答: 红冲你暂估入库的红冲结转的成本,然后再做发票的在结转成本。





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