送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-02 11:39

您好,根据国家的相关会计准则,原则上应该从这个月开始计提,以便纳入本月的损益中。计提税费和工资的会计分录通常分两步,第一步是从应付账款的余额中减去计提的金额,第二步是在费用或损失科目项下发生相应的计提额。在编制会计凭证时,应在记录应付账款及其他账务凭证时,同时根据相关税费和工资成本项目,作出计提额。如果您对编制会计凭证有疑问,也可以咨询审计师或会计师进行咨询。 
 
拓展知识:计提税费和工资的会计处理有不同的要求。增值税、消费税以及城市维护建设税等按照财政部门规定的征收率根据企业应纳税额予以计提;而对于工资,则应按照企业实际发放的工资计提。此外,随着经济的发展,税收机制不断完善,企业应定期更新其会计处理,以确保计提税费和工资按照最新规定作出准确计算。

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相关问题讨论
您好 是的 是从这个月开始计提
2022-05-19 09:25:54
你好,计提时可以用工资表复印件做原始凭证。这是整个工资的账务处理,你参考一下。 "1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金"
2018-05-03 10:50:41
有之前的原始凭证吗?
2020-04-24 10:24:38
19年就做发工资的分录 1月正常再计提 1月的工资
2019-12-17 16:15:07
是的,是要从年初第一笔业务开始入账做分录的。
2019-03-01 09:19:26
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