送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-02 09:49

你好,也就是这部分钱收不回来了是吗?如果是的话,其他支出。

韩丹丹 中亿丰科技 追问

2023-03-02 09:56

老师,是我们收多了,协会退给我们公司的

郭老师 解答

2023-03-02 09:57

当时支付的分录怎么做的?

韩丹丹 中亿丰科技 追问

2023-03-02 10:03

就直接冲了成本与往来,实际上冲多了。

郭老师 解答

2023-03-02 10:06

你好,再做相反的分录就可以了。

郭老师 解答

2023-03-02 10:06

借主营业务成本
贷预付账款
退回来做相反的。

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相关问题讨论
你好,也就是这部分钱收不回来了是吗?如果是的话,其他支出。
2023-03-02 09:49:07
针对这种情况,您可以按照以下步骤进行做账: 1.退款处理:借:营业外支出贷:银行存款红字信息表和负数发票只是客户方面的财务凭证,不会影响您的做账。 2.报损处理:借:坏账准备贷:应收账款同时,您需要将过期货物的成本从库存中减去,并进行相应的成本会计处理。 3.确认销售收入:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 在处理退货和报损的过程中,您需要保留好相关凭证和记录,以便日后审计和查账。
2023-10-31 11:44:31
你好,你们没有认证的话,对方可以在开票软件上选择发票,开具红字发票金额填报退货金额就行
2022-01-14 17:49:37
你好 借:银行存款   这里是2000的差额 贷:其他应付款 退回去的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-10-14 21:11:02
同学,你好 嗯嗯,是的,转营业外收入
2022-02-23 14:19:55
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