送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-01 17:32

增值税减免税申报明细表本期发生额,主要是根据企业本期实际减免税额(不含由于抵扣等原因产生的减免)来填报的。比如一家企业在本期应纳税款额为1000元,减税额为100元,则本期减免税发生额应该填写100元。

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增值税减免税申报明细表本期发生额,主要是根据企业本期实际减免税额(不含由于抵扣等原因产生的减免)来填报的。比如一家企业在本期应纳税款额为1000元,减税额为100元,则本期减免税发生额应该填写100元。
2023-03-01 17:32:19
同学你好,是的理解正确的
2022-01-02 15:01:30
你好,非常抱歉给你添麻烦。本期发生额的填写方法是,应当填写本期开票金额减去减免额的增值税额,成为本期实际应缴增值税额,才是本期发生额。
2023-03-20 19:30:58
你好,您可以在原题记录下直接继续提问,以便原来的老师系统回复。谢谢
2022-01-07 20:20:54
未达起征点的话,你就直接在主表的免税销售额里面填写减免税明细表,不用填。
2022-01-26 10:35:06
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