“我们的客户既是供应商也是买方,他们要用我们付他的货款抵他们要付我们的货款,那这个该怎么做?”就是现在我们账里的对应他们的应收款余额是5000元,就是要用这个5000元抵我们对应他们的应付账款余额,要怎么做呢
土豆小宝
于2017-10-30 15:39 发布 564次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!是的,借应付账5000 贷应收账款5000
2017-10-30 15:40:15

您好!借应付账款 贷应收账款
2017-10-30 15:26:48

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好
对方应该跟您单位开具5000的发票冲减您单位的应收账款
2021-03-13 13:23:44

你好
借 应付款张 10000
贷 应收账款 2000
银行存款 8000
2020-05-04 22:01:24
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