老师你好,24年5月份的费用单,我现在25年5月份在做 问
过期了直接不给报销了 答
我们是写字楼物业(一般纳税人),a公司和地产签订了租 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
我们epc总承包建设光伏电站,甲方让全额开13%销售 问
发票和合同不一致,而且你会多交税 答
老师你好,请问一下公厂区的食堂是被私人承包过去 问
你好,你可以做到工资里申报,要不然就需要纳税调增处理 答
老师好 我们月末结转库存是采用的月末一次加权平 问
你好,当时确认得成本金额在2024年 答

情况如下,供应商开票一万元,也就是我们公司应付一万块。我们之间有往来账,供应商我这里买了2000元货,但是由于他的客户不要了,所以货物还在我们这里,但是货款2000需要他支付的,就进行了抵扣,我们只付了8000,那么如何做账呢
答: 你好 借 应付款张 10000 贷 应收账款 2000 银行存款 8000
情况如下,供应商开票一万元,也就是我们公司应付一万块。我们之间有往来账,供应商我这里买了2000元货,但是由于他的客户不要了,所以货物还在我们这里,但是货款2000需要他支付的,就进行了抵扣,我们只付了8000,那么如何做账呢
答: 同学,你好,2000块挂应收,付8000是,借应付账款,然后2000通过双方协议进行冲账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师我想问一下欠供应商货款10w,其中有1w元退货,应结算9万,但这1w元退货在途中被物流损坏0.5w,由物流承担,所以支付供应商9.5 万元,物流损坏的0.5w用于抵扣当月产生的物流费,如何做账呢
答: 你好,借:其他应付款(原欠物流费) 贷:其他应收款(物流赔你的)






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????????典妞妞???? 追问
2020-04-26 18:05
小叶老师 解答
2020-04-26 18:08
????????典妞妞???? 追问
2020-04-26 18:15
小叶老师 解答
2020-04-26 18:29
????????典妞妞???? 追问
2020-04-26 19:04
小叶老师 解答
2020-04-26 22:31