老师 养老缴费基数 例如是3579,还用乘以缴费比例 问
您好,您这个是要算什么呢? 答
老师账上的税额和电子税务局的税额对不上,这个要 问
先看咱账上的对不对,然后看是不是报表填写错了。 答
我注册了一个建筑劳务服务个体工商户,不开对公账 问
可以的,可以这么做的。 答
老师想问一下项目中给的现金红包记销售费用吧,如 问
这种外账的话还是不要做账了。 答
老师个体户开银行公户的时候法人往卡里面转账分 问
你好,同学,是这样的 答
购进固定资产,借固定资产,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款,那么固定资产当做集体福利怎么做分录?
答: 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;累计折旧
固定资产(购车): 借:固定资产——XXX 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款我下月开红字转出,怎么做分录
答: 你好,冲红分录 固定资产(购车): 借:固定资产——XXX 应交税费——应交增值税(进项税)(红字) 贷 :银行存款(红字)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,做内帐的时候,像进项税和销项税都还做分录吗?比如我做固定资产,是直接写借固定资产,贷银行存款?还是借固定资产,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款?
答: 一般也是需要做价税分离的
外购固定资产是:借:固定资产 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款等出售存货是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销)那用存货去换购固定资产改怎么写呢
刚开始的公司没有也许,购进固定资产时借固定资产 借应交税费~增值税~进项税额贷银行存款 期末结转应交税费的会计分录怎么做
老师,您好,我们是小规模纳税人,购入投影仪,记入固定资产,那我分录是借固定资产 贷银行存款还是借固定资产 应交税费—应交增值税(进项)贷 银行存款?
5月份购买固定资产,我做的的分录:借:固定资产-暂估固定资产 贷:银行存款;6月份收到发票,借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:固定资产-暂估固定资产 这样处理可以吗?谢谢
时光飞逝 岁月如梭 追问
2017-10-30 09:08