老师,我们单位是小规模,我以为是一般纳税人10月份 问
建议你回到之前的分录里面去,把账务处理修改一下。如果你不想修改的话,你就在结转损益之前做一笔调整。 答
老师,请教下:我们公司有个新来保洁员还三个月就办 问
您好,可以的,这个不影响的,他们自已交了社保 答
我想了解下公司25号封账是不是就是不在开票,对该 问
25号取得的发发票,支付的费用还是计入本月的 答
老师好!我有个同事,人家是文员,现在做采购。试用期 问
你好会计这职业就是这样的 答
老师我们公司有一个公司是做电商的 我想问下 比 问
你好,可按实际收款确认收入,按销售折扣处理 答

购进固定资产,借固定资产,借应交税费应交增值税进项税额,贷银行存款,那么固定资产当做集体福利怎么做分录?
答: 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;累计折旧
固定资产(购车): 借:固定资产——XXX 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款我下月开红字转出,怎么做分录
答: 你好,冲红分录 固定资产(购车): 借:固定资产——XXX 应交税费——应交增值税(进项税)(红字) 贷 :银行存款(红字)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,做内帐的时候,像进项税和销项税都还做分录吗?比如我做固定资产,是直接写借固定资产,贷银行存款?还是借固定资产,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款?
答: 一般也是需要做价税分离的
外购固定资产是:借:固定资产 应交税费—应交增值税(进) 贷:银行存款等出售存货是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销)那用存货去换购固定资产改怎么写呢
刚开始的公司没有也许,购进固定资产时借固定资产 借应交税费~增值税~进项税额贷银行存款 期末结转应交税费的会计分录怎么做
老师,您好,我们是小规模纳税人,购入投影仪,记入固定资产,那我分录是借固定资产 贷银行存款还是借固定资产 应交税费—应交增值税(进项)贷 银行存款?
借:固定资产 应交税费—应交增值税—待认证进项税额 贷:银行存款。还是做借:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税额贷:银行存款。老师,筹建期间专票这两种分录应该是哪种呢?




粤公网安备 44030502000945号



时光飞逝 岁月如梭 追问
2017-10-30 09:08