老师,四月申报表开了一张3个点发票144485.78,同时又开了一张红字发票240000,报表上申报销售额应该填写是这两张发票和的不含税价-92732.25对么?那么算出来应纳税额就是个负数-2781.97,加上本期开的发票税金4208.32,为什么最终退税金额不是冲红发票的税额6990.29呢?
搞怪的啤酒
于2023-03-01 10:14 发布 279次浏览
- 送心意
青柠
职称: 会计实务
2023-03-01 10:22
应该填写这两张发票和的不含税价-92732.25为正确,根据税法规定,发生的收入和利润,都要征税,如果是亏损,就不征收税款了。所以算出来应纳税额为负数-2781.97,加上本期开的发票税金4208.32,得出最终退税金额1426.35,而不是冲红发票的税额6990.29。
拓展知识:企业在生产经营过程中,可能会出现收入和利润小于等于0的情况,此时企业应付的税款也是负数,国家会对其提出补贴,以此来鼓励企业的发展。
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应该填写这两张发票和的不含税价-92732.25为正确,根据税法规定,发生的收入和利润,都要征税,如果是亏损,就不征收税款了。所以算出来应纳税额为负数-2781.97,加上本期开的发票税金4208.32,得出最终退税金额1426.35,而不是冲红发票的税额6990.29。
拓展知识:企业在生产经营过程中,可能会出现收入和利润小于等于0的情况,此时企业应付的税款也是负数,国家会对其提出补贴,以此来鼓励企业的发展。
2023-03-01 10:22:10

是不是申报表一就不用再填数字了
是的
2020-07-02 16:48:00

你好,你自己开出去的话,应该是填写销售额,你的销售额是零一正数一负数是零的。
2022-12-07 15:08:16

是的 按实际发生的走就可以了 比如正数发票100万(不含税) 红字60万(不含税) 本月申报填40即可
2020-10-15 11:52:12

本月申报表附表1数据填0。你看你票系统里面,实际销售额也是0。
2019-05-09 11:22:45
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