老师请问销售方上个月开了红字发票,增值税申报需要在哪一项填写数据呢
火星上的帆布鞋
于2023-02-28 16:19 发布 1241次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-02-28 16:30
老师,红字发票在增值税申报时,填写的应当是第一行“销项税额”,销项税额指的是企业本期销售收入所应缴纳的增值税额,包括正常应缴纳的增值税额及红字发票所减免的增值税额。例如,如果企业本月销售收入1000元,增值税税率为3%,销项税额应填写30元,如果本月企业获得一张红字发票,减免税额为10元,那么销项税额应填写20元。拓展知识:除了红字发票,企业还可以通过减免税种的方式减免增值税,包括:出口抵减增值税、特殊农产品增值税减免等。
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老师,红字发票在增值税申报时,填写的应当是第一行“销项税额”,销项税额指的是企业本期销售收入所应缴纳的增值税额,包括正常应缴纳的增值税额及红字发票所减免的增值税额。例如,如果企业本月销售收入1000元,增值税税率为3%,销项税额应填写30元,如果本月企业获得一张红字发票,减免税额为10元,那么销项税额应填写20元。拓展知识:除了红字发票,企业还可以通过减免税种的方式减免增值税,包括:出口抵减增值税、特殊农产品增值税减免等。
2023-02-28 16:30:44

您好,按照正负相抵的金额填写申报就可以
2020-08-03 16:03:05

开具了红字发票,红字发票的金额需要减掉后申报,要不申报不了
2018-11-02 11:05:15

在附表2的20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”
2018-06-08 14:03:32

你好; 你去申请 找税务局给你删除了重新开 。 可以的
2022-04-18 11:14:58
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