请问销售方开出的发票,购方当月认证抵扣了,下月要求冲红了,在重新开,那在次月开了红字发票,又开了张蓝字发票,在申报增值税的时候需要报哪些
哭泣的电灯胆
于2020-06-01 10:10 发布 576次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-01 10:12
你好 申报的时候开票后 你按开票的金额-红冲的负数金额 后的金额来报增值税
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你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27

你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13

可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59

你好,填写红字发票信息表之后,在税务的系统中就有一这笔红字,申报时会自动填到申报表附表中!
2018-11-28 18:01:13

若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
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2020-06-01 10:13
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2020-06-01 10:17