2022年的保险费已付款无票2024年冲减往来进费用 问
您好,这个是要调2022年的,调增处理,这个和2024年无关 答
所得税汇算清缴时,提示本所属期申报增值税收入984 问
你好,营业外收入你们申报了增值税? 答
代理记账的往来,把给客户开的发票都挂到应收账款, 问
你好,不会的,又不是收到款直接做了收入的 答
我单位是行政单位收到财政项目财政资金,计入财政 问
行政单位账务处理: 收到财政项目资金 借:银行存款 贷:财政拨款收入 转拨给其他同级单位 借:其他应付款 / 拨出经费 贷:银行存款 答
老师,递延年金作差法,后面那个年金A✖️要不要写 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


上月一笔账:借管理费用贷库存现金做成了借管理费用贷其他应收款,这个月要怎么改过来
答: 这个月的账目应该是借管理费用贷库存现金,贷其他应收款,具体来说,要将上月的借管理费用贷其他应收款改成借管理费用贷库存现金,即将上月借方管理费用改为贷方库存现金,将贷方其他应收款改为借方库存现金。拓展知识:企业的管理费用是指企业花费的基本管理费用,主要包括行政费用、研发费用、销售费用、财务费用等。
12月管理费用,少做了0.24怎么调整本来应该是借:管理费用 10.24 其他应收款-待抵扣进项 10 贷:应收账款 20.24做成了借:管理费用 10 其他应收款-待抵扣进项 10.24 贷:应收账款 20.24现在1月份要怎么做调增?
答: 您好,这样,借 管理费用0.24 贷 其它应收款——待抵扣进项0.24
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
从银行提取备用金到个人卡里,借其他应收款,贷银行存款,我写了收据现金,借库存现金,贷其他应收款,付电费,借管理费用,贷库存现金,分录对吗
答: 你的分录基本上是正确的,但是在处理电费的分录时,应该是借管理费用,贷银行存款,因为电费是一项管理费用,支付电费后,银行存款会减少。所以,你应该借管理费用,贷银行存款。





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