老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

老师,我们和合作社合作,给他们培训,我们开发票给他们。例如培训费1万。私下商量46分成。给合作社那部分的钱我要怎么合理给他们了??
答: 在与合作社建立合作关系时,我们可以考虑各方的利益,采取合理的分成机制。首先,可以先将总费用1万元分成两部分,一部分是培训费,另一部分是合作社的分成收入。对培训费,可以根据合作社的实际表现,分阶段支付,以确保培训效果;对合作社的分成收入,可以根据双方洽谈,按照46%比例给予合作社。此外,可以考虑在结算时,给予合作社一定的折扣优惠,以增加合作社的收益,并鼓励合作社继续投入更多的精力,以提升合作效果。另外,在实施过程中,我们可以定期与合作社沟通,了解合作情况,及时反馈给合作社,并及时调整结算比例,以保证双方利益最大化。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司作人员培训的,我们收到钱后将人员给别的培训机构培训考试,他们给我们开发票了 还是我们收钱没开发票,现在怎么做账?
答: 你好他们给我们开发票了 还是我们收钱没开发票 这个是什么意思 没看明白





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