老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

2017年11月到2018年1月三个月的租金,已经开了增值税普票,涉及到跨年的增值税如何申报
答: 你好,在取得专用发票的时候一次性抵扣进项
文老师,跨季度跨年的发票,2025年9月份的发票,已经申报了增值税,现在红冲是不是涉及到退增值税啊?
答: 若红冲当月,没有收入与销项,会形成留抵,可申请退税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
出口生产企业出口退税如何申报:如2017年11月20日出口一批货物117万(含17%增值税),2017年12月31日外销发票117万(含税),那么:1、假设2018年1月不进行出口免抵退申报,2018年1月申报2017年12月的增值税的时候,这个外销的发票金额是否需要填到增值税纳税申报表的免抵退税额那栏内?2、假设2018年2月15日之前,对该笔2017年的外销进行了出口免抵退税申报,那么申报2018年1月的增值税的时候,是否需要需要在免抵退税额那栏填列该笔外销金额?谢谢
答: 不管外销发票什么时候申报出口退税单证,每个月的增值税申报表免抵退出口额都要填 报当月开出口发票的销售额





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