如果企业2025年11月 的费用类发票,在11月进行了预提,在2026年的1月拿到增值税专用发票,请问11月怎么做账,拿到发票后怎么做账,涉及的增值税进项税额如何写分录呢?
一个人的湛蓝
于2025-11-01 21:22 发布 3次浏览
- 送心意
苏晓燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
你们是什么行业适用的税率是多少
计算过程是这样的
28100/(1+税率)*税率- 进项税额1534.69
2016-07-25 16:28:31
您好
在勾选平台勾选后确认签名 然后填附表二 自动带入主表在主表留抵
2019-11-10 23:11:45
您好!上面那个是小规模的计算方法
下面这个是一般纳税人的
2018-12-18 15:04:01
是的
2016-05-12 15:52:33
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