如果企业2025年11月 的费用类发票,在11月进行了预提,在2026年的1月拿到增值税专用发票,请问11月怎么做账,拿到发票后怎么做账,涉及的增值税进项税额如何写分录呢?

一个人的湛蓝
于2025-11-01 21:22 发布 213次浏览
- 送心意
苏晓燕老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论
算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
您好,11月费用先做账,等拿到发票时直接冲红重新做蓝字
2025-11-01 21:25:36
借方就是进项税呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般纳税人购入的可以抵扣应交税费,它是负债类的科目,允许抵扣的就是减少了你的缴纳的增值税。他在借
2023-01-06 09:31:41
计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
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