你好老师,员工宿舍:原来的分录:借:固定资产100万,借:应交税费一进项9万,贷:应付帐款109万,现在要进项转岀了,分录怎么做?
好人一生平安
于2023-02-26 13:21 发布 152次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;累计折旧
2017-10-30 09:07:43

你好!可以抵扣的是这样处理
2020-02-26 16:26:06

你好!进了固定资产科目,就一定要按每期折旧进入费用;要想一次性进费用,就不要通过固定资产科目了,直接购入时计入管理费用。
2017-04-21 15:27:14

借固定资产 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2023-02-26 13:22:46

你好,冲红分录 固定资产(购车): 借:固定资产——XXX 应交税费——应交增值税(进项税)(红字) 贷 :银行存款(红字)
2019-09-29 15:34:36
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