跨月的红冲发票 有重新开了发票 那些票是怎么处理的 ?
西
于2017-10-23 09:42 发布 1860次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,红冲的做负数分录,重新开的按正常的销售处理就是了
2017-10-23 09:42:42

您好,8月份的发票在8月份正常记账,9月份红字发票记账后就冲回了
2020-09-17 15:53:30

把红冲的发票附在红冲发票账务处理的后面做为附件。
2017-10-23 09:51:13

你好,要处理的,要放在当月的
2019-03-08 17:40:22

你好,
红冲发票
借,应收账款 负数
贷,主营业务收入 负数
贷,应交税费一应增销项 负数
正确发票
借,应收账款等
贷,主营业务收入
贷,应交税费一应增销项
2020-07-05 17:14:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息