老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

税务局能代开红字发票信息表吗?
答: 您好,一般是开票双方填写,税务局不带开
您的意思是我还得去税务局代开一张红字发票?
答: 您好,不需要代开红字发票,是自己需要红冲的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去税务局代开专票,因为税号填错,又重新开了一张(金额和项目都不变),税务局给了一张红字发票,一张正票(错票是11月28日开的,已经完税(原票已经上交),新的是12月4日开的)这个分录怎么处理?
答: 你好,做一笔负数,然后做一笔正数就是了 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税







粤公网安备 44030502000945号



bone_aa 追问
2017-10-22 14:25
王雁鸣老师 解答
2017-10-22 14:29
bone_aa 追问
2017-10-22 14:31
王雁鸣老师 解答
2017-10-22 14:32
bone_aa 追问
2017-10-22 14:34