我公司预付给某个人劳务费,我分录是这样做的 借:其他应付款---某某 贷:银行存款 这样可以吗?如果不正确,你还有其他什么方法吗
婉影紫裳
于2017-10-20 10:38 发布 1024次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借其他应收款-私人贷其他应付款-法人,让这两个人给你开发票来
2020-03-15 12:17:19

你好,通常借方计入其他应收款核算
2017-10-20 10:38:48

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

你好,为什么后面会跟一个自己公司呢?这个自己是自己吧,是不是有两种想法,第一,是不是你这个公司把欠个人的钱,然后从公户上把钱转给个人啦?第二个是不是公司与公司之间的转款啊?
2022-04-01 16:38:41

你好
可以 ,
借其他应付款收款人名,贷记银行存款公户。
2021-10-08 14:13:23
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