季度报按发票金额填写免税销售额,税局系统自动带出的免税额比发票的金额多了0.01,我的问题是1,申报表应该保证免税额正确还是保证销售额正确,2,如果按实际填写,多出来的0.01会计分录要怎么处理,
愤怒的洋葱
于2017-10-18 16:42 发布 1121次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-18 16:47
就是实际税额的计提的金额为12,现在根据申报表(12.01)做借应交税费,应交增值税12财务费用0.01贷营业外收入12.01对么
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您好!销售额正确。
差额计入财务费用就可以了
2017-10-18 16:43:10

借以前年度损益调整100 贷以前年度损益调整884955.75 应交税费115044.25
2021-12-02 15:56:10

借应收账款等科目 贷主营业务收入 需要一起申报的。
2017-01-27 22:07:29

你好,是因为什么原因免税了呢?
2020-07-15 11:08:32

你好,是有无票收入申报吗
2019-04-16 09:14:42
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愤怒的洋葱 追问
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