老师:我们单位7月做了无票收入,9月又开了发票。要怎么处理账务啊?
桃裕
于2017-10-16 20:52 发布 607次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好,8月份,应该是
借银行存款
贷预收账款‘’
2020-10-16 11:41:49

您好,您需要开红字发票冲减1万的收入
2019-08-17 10:08:39

还的这1万,你要开红字发票给客户的,负数销项税
2019-08-17 09:31:15

您好,把7月的无票收入全额冲回去,再按9月的开的发票做账即可。
2017-10-16 21:08:52

你好 具体是什么业务的账
2020-04-16 13:21:32
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