送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-16 17:34

你好,冲销上个月的暂估分录,然后根据收到的发票做购进分录

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相关问题讨论
你好,冲销上个月的暂估分录,然后根据收到的发票做购进分录
2017-10-16 17:34:54
你好!借原材料等 应交税费应交增值税 贷应付账款10150
2017-08-30 12:00:03
没有就暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款这样
2020-07-21 09:36:49
您好,收到发票时,先做 借 库存商品18000 贷 现金或者银行存款等科目 18000,再做, 借 库存商品负数10000 贷 应付账款 负数10000
2018-09-22 15:38:49
你好 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-05-23 11:55:23
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