7月份时发票还没有认证时做的借;库存商品-阴1 8876.24 应交税费-带认证进项,贷:应付账款-**,这笔是冲以前没有发票的,现在这张10385.2的发票认证了,要怎么来做分录呢?
阳光
于2017-11-01 10:57 发布 699次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-01 10:57
您好!你红字冲减之前的分录。然后做正确的就好了。
只是金额不同,分录是一样的
相关问题讨论

您好!你红字冲减之前的分录。然后做正确的就好了。
只是金额不同,分录是一样的
2017-11-01 10:57:36

您好,分录,借;库存商品,贷:应交税费-待认证。
2017-11-30 19:06:20

你好,你可以摘要调整未认证发票,用红字冲回第二个分录就好
2019-05-10 19:31:30

1. 四月份处理正确。收到发票,要红冲暂估材料款。
2. 五月收到发票未认证,要记入“应交税费-待认证进项税额”
3. 进项发票认证与否,不影响入账。
2018-06-06 18:59:37

借进项税额 贷待认证进项税额
2019-11-14 10:53:17
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