送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-11-01 10:57

您好!你红字冲减之前的分录。然后做正确的就好了。 
只是金额不同,分录是一样的

阳光 追问

2017-11-01 11:21

请问金额不同是指哪里的金额不一样呢?当时做10385.2得这张待认证得发票,又是冲5月份9296入库没有发票得,请问老师,我要写那里得金额呢?

宋生老师 解答

2017-11-01 11:24

您好!不好意思,我理解错了。 
你认证了之后借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证

阳光 追问

2017-11-01 12:02

宋老师您好,请问我认证后借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待认证,那么库存商品还要不要做呢?

宋生老师 解答

2017-11-01 13:31

您好!你已经做过了库存商品了,不用再做了

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相关问题讨论
您好!你红字冲减之前的分录。然后做正确的就好了。 只是金额不同,分录是一样的
2017-11-01 10:57:36
您好,分录,借;库存商品,贷:应交税费-待认证。
2017-11-30 19:06:20
你好,你可以摘要调整未认证发票,用红字冲回第二个分录就好
2019-05-10 19:31:30
1. 四月份处理正确。收到发票,要红冲暂估材料款。 2. 五月收到发票未认证,要记入“应交税费-待认证进项税额” 3. 进项发票认证与否,不影响入账。
2018-06-06 18:59:37
借进项税额 贷待认证进项税额
2019-11-14 10:53:17
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