送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-16 13:49

你好,税金部分计入应交税费(待抵扣进项税额)

娇气的啤酒 追问

2017-10-16 13:50

我看一些老会计都是进其他应收款这个科目的,这样会不会影响呢?

邹老师 解答

2017-10-16 13:51

你好,这样是不正确的,应当计入待抵扣进项税额,而且是应交税费核算

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同学你好 对的 这样就可以
2021-11-18 15:43:50
借其他应付款—老板娘120000 贷其他应付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
你好 是当月计提当月的工资,不论什么时候发放就直接做发放的分录就可以了,先缴纳社保后发工资计入其他应收款,先发工资后缴纳社保计入其他应收款。
2020-06-07 14:06:04
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-04-15 09:48:18
你好,如果是先交社保,后从工资 扣款,就是其他应收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他应付款 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款或其他应付款 贷:银行存款
2020-03-01 14:57:33
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