请问老师:我公司是小规模纳税人,9月份由于发票开错,所以开具了红字发票。10月份给国税季报时,是跟以前一样,按实际销售额申报吗?有什么特殊的操作吗?需注意什么?

静远
于2017-10-16 10:39 发布 804次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
您好!你是10月开的红字发票吗?
如果是10月开的,那么就跟以前一样正常申报,没有别的。
2017-10-16 10:40:33
请把小规模的税申报了,然后按一般纳税人的申报。
2023-10-27 15:54:28
你好,填写负数申报,先提交比对是否申报成功,不成功就要大厅申报!
2022-01-07 21:55:21
您好
申报9月份的增值税时,此张发票要作进项税额转出
2020-10-07 10:51:39
您好,同学,是的计入收入
2023-10-22 16:47:27
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