比如我们给对方开了发票,但是多开了10万,对方又不退,怎么处理啊
菲童牛宝
于2017-10-13 09:33 发布 3789次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你需要通知对方退回多开发票的
2017-10-13 09:34:32

您好
按照您实际应该支付的金额入账
2019-05-28 12:54:47

对于你方来说:
已抵扣的 100 万进项发票,如果实际只使用了 60 万对应的货物或服务,那么你方应与对方沟通,确认如何处理剩余部分的发票金额。一般情况下,可以考虑开具红字发票信息表,将多抵扣的 40 万对应的部分进行冲红处理。在账务处理上,将已抵扣的进项税额中对应 40 万的部分进行转出处理。
具体操作时,你方需准确填写红字发票信息表的相关内容,包括发票代码、发票号码、开票日期、金额、税额等信息,并上传至税务系统。经税务系统校验通过后,将信息表传递给销售方,由销售方据此开具红字增值税专用发票。
对于对方来说:
收到你方开具的红字发票信息表后,应根据信息表内容开具红字增值税专用发票,将 40 万对应的销售额和销项税额进行冲减。在账务处理上,冲减相应的销售收入和销项税额。
同时,对方应按照双方协商的退款方式,将 40 万款项退还给你方。在退款时,应做好相关的财务记录和凭证,以备税务检查和审计。
2024-09-23 17:54:04

那对方是不是也没开红字 你分录红冲了吗
2016-08-23 15:02:17

你好,是给对方投资的意思吗
2018-08-11 15:09:34
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