我9月份建账,期初数据输的8月底期末余额,可是之前的会计把印花税记入了管理费用,本来应该记入营业税金及附加的,那我现在是不是可以把他之前管理费用-印花税那个数字记入营业税金及附加里面,这样对不?刚老师回答说不用,那我要怎么填期初数据啊?
新手小白
于2017-10-10 17:42 发布 812次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

您好,这样不对的,尽量按原来的数据填写期初数,等建好账再做凭证调整这个印花税。
2017-10-15 21:43:39

您好!不用。你不要改他之前的了
2017-10-10 17:30:08

是的,调整即可,借:税金及附加贷:管理费用
2017-10-15 20:35:45

您好!你可以先按之前的数据建账。然后借税金及附加 贷管理费用
2017-10-10 19:05:56

你好,可以计入到税金及附加的
2017-05-19 10:05:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息