老师,我们公司是收购农产品加工的,之前的税率是10%,现在税局让把之前的税率调成13%,更正申报后我公司实际多缴了30万税款,税局说做后期扣除,我应该怎么调整账务处理呢

缘份
于2023-02-13 13:27 发布 244次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-13 13:31
借应交税费应交增值税进项贷生产成本,
借生产成本贷库存商品,这个产品销售出去了的话,借库存商品,借主营业务成本负数。
以后需要抵扣
借应交税费、应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费、应交增值税进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费未交增值税
。
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借生产成本贷库存商品,这个产品销售出去了的话,借库存商品,借主营业务成本负数。
以后需要抵扣
借应交税费、应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费、应交增值税进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税。
贷应交税费未交增值税
。
2023-02-13 13:31:03
您好
请问当时无票收入怎么写的分录
2024-03-27 18:39:52
你好!
按规定,可以抵扣10%
2018-12-15 11:14:49
你好,做缴纳税款时相反的会计分录
2019-07-26 11:48:15
你好这个是按1%这个去开发票
2021-04-20 17:21:14
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