产品卖出去之后,客户退回来维修,给我们维修费,需要 问
你好,同学,这个维修你们收款吗 答
出纳跟会计对账对不上 问
你好 对不上的这笔有原始凭证吗? 答
老师,我鼠标放在这位置上,这个这些数据加起来等于 问
您好,是 的,是这样计算的哦 答
个人汇款50万写什么用途合理呢,可以写还款吗?实际 问
你好!这个你没有借款,直接还款,说不过去 答
一般项目:洗染服务;洗涤机械销售;食品用洗涤剂销售; 问
纳税人销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,不得抵扣进项税额。 答
现在发现16年一笔收入未提增值税,直接去主营业务收入了,现在调整账务,如下:借:主营业务收入 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税费/应交增值税/销项 相应的利润调整如下:借:本年利润 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配/未分配利润 对吗?如果错误,正确的怎么做?
答: 一般纳税人?申报的对吗?借以前年度损益调整贷应加税费-应交增值税-销项,借利润分配贷以前年度损益调整
老师 请教一下 由于税率原因 从2018年9月-2019年8月更正申报增值税、附加税、所得税 但又不用发票冲红处理 税局只让我们更正申报 交税就行 这样会计分录 是不是2018年只能做以前年度损益调整了 而2019年做对应的冲主营业务收入由之前6%的税率调整为 4月份之前16%税率 4月份之后调整为13%。税局同意了的 。2018年正确的分录 借:以前年度损益调整5万 贷 应交增值税-(销项税)5万 2019年正确的分录 贷主营业务收入-3万 贷应交增值税(销项税)3万
答: 你好,同学。是的,你这跨年度 调整了,你考虑以前年度损益调整处理。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
去年四季度的应交增值税我应该怎么做分录啊,当时报表上我写的应交增值说450元,没有冲了应该怎么做到今年1月份啊,小规模的,用的快账的软件,上面没有以前年度损益调整
答: 您好!你有没有收入呢?你确认收入的时候怎么做的分录
麻辣面 追问
2019-10-12 17:25
陈诗晗老师 解答
2019-10-12 17:28