老师 请教一下 由于税率原因 从2018年9月-2019年8月更正申报增值税、附加税、所得税 但又不用发票冲红处理 税局只让我们更正申报 交税就行 这样会计分录 是不是2018年只能做以前年度损益调整了 而2019年做对应的冲主营业务收入由之前6%的税率调整为 4月份之前16%税率 4月份之后调整为13%。税局同意了的 。2018年正确的分录 借:以前年度损益调整5万 贷 应交增值税-(销项税)5万 2019年正确的分录 贷主营业务收入-3万 贷应交增值税(销项税)3万

麻辣面
于2019-10-12 16:35 发布 820次浏览
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麻辣面 追问
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