送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-02-09 09:49

借应付账款,
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项,
贷应付账款
届以前年度损益调整,待

贷利润分配,未分配利润
汇算清缴,把多做的那一部分税额调增。

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2023-02-09 09:49:02
您能将业务背景介绍一下吗?老师才好判断您公司是否需要做进项税额转出。
2018-11-09 11:15:09
你好;  当月先做 销售费用,下个月,冲平这个分录,再做销售费用,应交税费-进项税,贷方银行存款等   
2022-05-05 14:27:07
您好!可以的。可以这样。但是不用进项
2022-05-05 14:26:10
 你好 ;  首先不好意思; 不小心点错   了接手了问题  ;  然后我接手了我还是回复下 ;  如果你是 先暂估含税金额暂估 ;那么 你  红冲的时候注意下 做    借销售费用 -运费 -450 贷应付账款 -450 (这个 是考虑到你系统怕识别不了 你的销售费用 做贷方; 到时  会引起你的系报表不平 )。收到发票看你发票金额再做 :借 销售费用- 运输费 ;  进项税贷  银行存款 ;  之前 暂估的不算错误 ; 因为在你确定金额的情况 你可以  预估下金额去做     
2022-03-31 15:11:54
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