有张购进茶青的发票,上面是64000,零税率。实际支付给顾客也是64000,专管说按照64000✘11%=7040来当作进项税额。那我入账的时候怎么写分录和金额?借:茶青 64000 进项税额7040 贷:应付账款64000,这样借贷也不平呐?
娜--微会计
于2017-09-18 11:35 发布 995次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-09-18 11:57
不行哦,因为要64000茶青来做成本
相关问题讨论

不行哦,因为要64000茶青来做成本
2017-09-18 11:57:36

您好,这进项税额与进项税之间的差价,应该记入原材料里,借或贷记原材料科目。
2017-01-21 19:01:04

对方把发票作废了,2月又开了一份
2018-03-06 10:28:03

你好 你好 这分录 正确
认证时再结转
2021-12-10 11:23:59

你好,应付账款并不受进项转出的影响的
2017-11-27 08:45:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
袁老师 解答
2017-09-18 11:39
袁老师 解答
2017-09-18 12:17