仓库入库时,借,原材料,其他应收款,进项税额,贷,应付账款,到发票时,借进项税额,贷进项税,这进项税额与进项税之间的差价,应该如何做账务处理?
陈
于2017-01-21 18:52 发布 2081次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,这进项税额与进项税之间的差价,应该记入原材料里,借或贷记原材料科目。
2017-01-21 19:01:04

你支付社时
借:其他应付款 1000
其他应收款 540
贷:银行存款
2019-07-29 09:09:34

那你要搞清楚尾差的原因呢,否则账不好处理!
2019-07-02 14:46:57

经过审批,直接计入其他支出 或者其他收入核销。
2019-05-06 11:31:47

如果上任会计没有交代明细表的话,你只能一笔一笔的去核实,整理出来。
2019-02-14 23:31:14
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