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venus老师

职称中级会计师

2023-02-08 16:01

同学,未抵扣作待抵扣进项税

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相关问题讨论
同学,未抵扣作待抵扣进项税
2023-02-08 16:01:20
你好,没有抵扣完的部分,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方余额体现,而不是 待认证进项里
2023-02-08 15:47:21
若没有抵扣,对方可以红冲,不能作废
2023-05-09 15:49:53
你好,可以的,可以这么。
2022-01-14 12:55:58
同学你好,1月份没有认证,可以做 借:库存商品 应交税费-待认证抵扣进项 带:银行存款 等2月份认证的时候做 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证抵扣进项
2022-02-28 10:30:58
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