老师,我们12月发票抵扣系统里有一部分发票没有抵扣,我1月份抵扣12的,1月份还有抵扣联没有抵扣,剩下的抵扣联我做到什么科目呢

于2023-02-08 15:59 发布 776次浏览
- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学,未抵扣作待抵扣进项税
2023-02-08 16:01:20
你好,没有抵扣完的部分,在应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方余额体现,而不是 待认证进项里
2023-02-08 15:47:21
若没有抵扣,对方可以红冲,不能作废
2023-05-09 15:49:53
你好,可以的,可以这么。
2022-01-14 12:55:58
同学你好,1月份没有认证,可以做
借:库存商品
应交税费-待认证抵扣进项
带:银行存款
等2月份认证的时候做
借:应交税费-进项税额
贷:应交税费-待认证抵扣进项
2022-02-28 10:30:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


